发布信息 当前位置: 首页 > 中国智造 > 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺柱 >
供应标准件无螺母螺柱加工
供应标准件无螺母螺柱加工
供应标准件无螺母螺柱加工
供应标准件无螺母螺柱加工
供应标准件无螺母螺柱加工
销售热线:13063868860

供应标准件无螺母螺柱加工

address  江苏 苏州市
品 牌: 标准件 
单 价: 面议 
起 订: 500 件 
供货总量: 1000000000 件
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-12-24
 
 
产品详细说明 收藏此产品
机加工类型:螺纹加工 最大直径:18(mm)
最大长度:40(mm) 公差:0.05

苏州上荣精密五金厂

专业加工件,铆钉,螺柱,铜螺母,弹簧螺丝,切削。

电话;051269229746 传真;

邮箱;szsrjmwjc@163.com  QQ;413598056

网子;www.szsrjmwjc.cn

手机;13063868860    联系人;李雷

苏州市相城区黄桥镇永青路12号,希望合作快乐??

我们采用进口自动车床加工,检测仪器。精度高.

电脑,手机,电视,影响,灯具等紧固件!如,螺柱,螺栓,螺帽,螺母等!各种插销,定位销





















苏州市上荣精密五金厂

编号:QP--001

版本:A

发行日期:2008/02/06

文件控制程序

修订:0

生效日期:2008/02/06

 4

  1  

1.目的

对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。

2.范围

适用于与质量管理体系有关的文件控制。

3.职责

31总经理负责批准发布质量手册、程序文件。

32管理者代表负责审核质量手册、程序文件,批准第三阶文件。

33各部门负责相关文件的编制、使用和保管。

34行政部负责对现有体系文件的定期评审。

35各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。

4.程序

41文件分类

411公司的文件及资料分为:

     (第一阶)质量手册(代码:QM

     (第二阶)程序文件(代码:QP

     (第三阶)作业指导书、标准类(代码:QB

(第四阶)记录表单(代码:QR

注:本公司第三阶质量管理体系文件分为两类:

  A)部门文件:包括管理标准(部门管理制度等);工作标准(岗位责任制和任职要求等);技术标准(国家标准,行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等);外来资料。

B)其他质量文件:可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范等,文件的组成应适合于其特有的活动方式。

42文件的编号

421第一、二、三阶质量管理体系文件的编号

分类代码部门代码

   A部门代码分为:

管――管理层              行――行政部         业――业务部

生――生产部      品――品管部      工――工程部      仓――仓库

B流水号为同类别单位发行的流水号001999

C三阶文件中的工艺资料、图纸、外来资料的编号执行422423条款规定。

422工艺资料、图纸等的编号为:“客户代码――流水号”的方式执行。

423外来资料(除图纸外)原则上以原有编号管理,若无编号,由行政部按“W――流水号”进行编号管理。

苏州市上荣精密五金厂

编号:QP--001

版本:A

发行日期:2008/02/06

文件控制程序

修订:0

生效日期:2008/02/06

 4

  2  

424第四阶文件记录表单的编号

A/0

分类代码部门代码/

425文件版本号

文件版本号用以版本加修订两项来控制,版本用“ABC…”表示,修订状态用“012”表示,文件每修改一次,该页文件的修订状态增加1,当到第10次修改时版本号递增1级,修订状态号复位为“0然后再依前述规则循环执行。

42文件的编写、审核、批准、发放

文件发布前应得到批准,以确保文件是适宜的:

  A)质量手册和程序文件由管理者代表负责组织编写,由管理者代表审核,上报总经理批准发布,由行政部负责登记、发放;

  B)各部门管理制度、工作手册由各部经理组织编写、汇总,由部门经理审核,报管理者代表批准,行政部负责登记、发放;

C)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本,应填写《文件发放范围审批表》。文件的发放、回收要填写《文件发放/回收登记表》。

43文件的受控状况

文件分为“受控”和“非受控”两大类,凡与质量管理体系运行紧密相关的且受更改控制的文件应为受控,由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面加盖红色“受控文件”的印章,并注明分发号。

44文件的更改

  A)质量手册和程序文件由管理者代表组织更改,填写《文件修改申请/通知单》,经管理者代表审核,上报总经理批准后更改,由行政部发放。行政部应保留文件更改内容的记录;

  B)其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件修改申请/通知单》,经原审批部门审批,再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时,该部门应获得审批所需依据的有关背景资料;

  C)所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回,以确保有效文件的唯一性。

45文件的领用

  A)文件使用者领用文件需填写《文件发放/回收登记表》。

B)因破损而重新领用的新文件,分发号不变,并收回相应旧文件;因丢失而补发的文件,应给予新的分发号,并注明已丢失的文件的分发号失效。

免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。

相关评价
 
更多本企业其它产品
  •   联系TA          进入集群
  • 联系人: 李雷(先生)